企业内控审计报告是什么?包括哪些内容?
企业内控审计报告是什么?包括哪些内容?
1、内控审计报告是指审计师所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表的书面审计意见之文书。
2、审计概况、企业对内部控制的责任、注册会计师的责任、内部控制的固有局限性、财务报告内部控制审计意见、非财务报告内部控制的重大缺陷、事务所/审计师/会计师日期签章。
3、拟上市企业要准备好完整的内部控制制度并整理好与该制度相关的流程记录留痕。
4、注意业务流程与执行结果的一致性,最好请有经验的财务咨询公司重新梳理内控与财务数据。
(栏目:公司财务报表审计/)-
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上市公司内部控制审计底稿(内部控制审计底稿模板) 1.要各级门要密切关注经济形势变化,对预算进行实时监控和预警控制财务人员在录入各种单据时,服务经历就更加林业局审
2022-12-16 -
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2022-12-14 -
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2022-04-01